在用友GRP系统中进行反结账操作,可以参照以下步骤:进入凭证管理界面打开用友软件,进入“凭证管理”界面。在凭证列表中,选择需要反记账的凭证。点击“反记账”按钮在选中的凭证上点击“反记账”按钮。系统会提示确认反记账操作,点击“确...
在用友软件中进行年末结账的步骤通常包括以下几个关键点:核对期末结转确认期末结转前后数据是否一致。核对所有会计科目是否准备清楚。审核科目余额核对存货、商品、费用支出、银行存款等科目的期末余额。确保这些余额与业务确认的数据相符。处理...
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