在用友软件中进行反记账操作通常遵循以下步骤:

1. 登录账套,进入“凭证处理”模块。

2. 在凭证查询中,找到并选择需要反记账的凭证。

用友账套怎么返记账

3. 点击“反记账”按钮。

4. 系统会弹出反记账提示框,在此框中填写反记账原因、日期等相关信息。

5. 确认信息无误后,点击“确定”按钮,系统会自动对所选凭证进行反记账操作。

6. 反记账成功后,系统会自动生成一张新的凭证,并在原凭证上标注“已反记账”。

请注意,反记账操作可能会影响账目的准确性和完整性,因此应谨慎使用,并在有足够理由和必要时进行。