反结账通常是在会计期末,当需要撤销之前月份的结账操作时使用。以下是反结账的基本步骤:

1. 打开会计软件,进入“总账”系统模块。

怎么月末反结账

2. 点击“期末”菜单下的“结账”选项。

3. 在弹出的窗口中,选择需要取消结账的最后一个已结账月份。

4. 按下 `Ctrl + Shift + F6` 组合键。

5. 输入账套主管的口令(如果有的话),然后点击“确定”或“拟定”以完成反结账操作。

请注意,反结账操作是不可逆的,因此在执行前请确保您确实需要撤销之前的结账操作,并且已经准备好修改错误的数据。