用友t6如何反记账
在用友T6软件中进行反记账的操作步骤如下:
1. 打开用友T6软件,进入“总账”模块。
2. 选择“期末处理”菜单下的“反结账”选项,按照提示操作,将账套反结至需调整的会计期间。
3. 完成反结账后,进入“凭证管理”模块。
4. 找到需要修改的凭证,点击“冲销凭证”或“修改凭证”,进行相应的操作。
5. 修改完成后,再次进行结账,确保账目恢复正常。
请注意,反记账功能通常在正常状态下是隐藏的,需要使用特定的快捷键(如Ctrl+H)来激活。反结账后,应仔细核对账目,确保所有调整都是正确的,并在必要时进行适当的审批流程
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