怎么进行反结账
反结账通常是在完成结账操作后,发现错误或需要撤销结账时使用的步骤。以下是使用用友通T3软件进行反结账的基本流程:
登录软件
使用账套主管账号登录用友通T3软件。
反结账操作
点击“总账”菜单,选择“期末”下的“结账”选项。
在弹出的窗口中,选择需要取消结账的月份。
同时按下键盘上的`Ctrl + Shift + F6`三个键,会提示输入主管口令的界面。
输入账套主管的登录密码后,点击“确认”按钮取消本月的结账。
反记账操作(如果需要):
点击“总账”菜单,选择“期末”下的“对账”选项。
在对账界面中,同时按下键盘上的`Ctrl + H`两个键,会弹出提示界面。
点击“确定”按钮后,再依次点击“总账”->“恢复记账前状态”菜单。
选择需要反记账的时间段,输入主管口令后,点击“确认”按钮。
请注意,反结账操作可能会影响财务数据的完整性和准确性,因此在执行前应仔细检查是否确实需要撤销结账操作,并确保所有相关凭证和记录都已经得到妥善处理。
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